饶平县归国华侨联合会2014决算

2015-10-13 11:11
来源:本网
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     2014年县侨联决算基本情况说明

 

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

根据“饶委发[2002]63号”文精神,饶平县归国华侨联合为正科级单位,是党和政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞的重要桥梁。

(二)人员构成情况

县侨联编制6名;实有在职人员6人;离退休人员10人;内设办公室的宣传联络部两个职能部门,1个下属单位县侨联大厦。

(三)决算年度的主要工作任务

宣传党的侨务政策,动员和团结归侨、侨眷投身我县改革开放和现代化建设。教育归侨、侨眷遵守我国宪法和法律,维护社会法制。发挥民间团体的优势,密切与海外侨胞,港澳台同胞和潮人海外社团的联系,增进亲情、友情、乡谊承办县委、县人民政府和市侨联交办的其他事项,管理属下事业单位。

二、收入决算说明

2014年收入决算148.68万元,其中:财政拨款收入119.96万元,其他收入28.72万元。

三、支出决算说明

2014年支出决算151.11万元,其中:财政拨款支出151.11万元。

2014年财政拨款支出按用途划分,基本支出71.25万元,占47.2%,其中:工资福利支出36万元,对个人和家庭的补助29万元,商品和服务支出7万元。社会保障的就业支出为71.3万元,该支出用于为下属单位县侨联大厦职工缴纳社保费用。

    四、“三公经费”支出说明

2014年“三公经费”财政拨款支出共5.7万元,具体情况如下: 

   1.公务用车运行费支出4.2万元。公务车保有量1辆,全年运行费支出4.2万元,平均每辆4.2万元。

2.公务接待费支出1.5万元,主要用于、海外侨胞回乡及侨联系统工作交流的接待。

附表:1.2014年部门收支决算总表

            2.2014年部门财政拨款支出决算表

            3.“三公经费”财政拨款支出决算表

 

 

表一:2014年部门收支决算总表      
单位名称:县侨联     单位:元
                                                        
                     决算数               决算数
一、财政拨款 1,199,655.62 一、一般公共服务 712,501.15
    其中:公共预算拨款 1,199,655.62     人大事务  
          政府性基金         行政运行 712,501.15
二、上级补助收入       其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出  
三、事业收入       …………   
     其中:财政专户管理资金   二、外交  
四、经营收入       外交管理事务  
五、附属单位缴款收入         行政运行  
六、其他收入 287,224.70     ……  
        …………   
    三、国防  
        现役部队  
          现役部队  
        ……  
        …………   
    四、公共安全     
        武装警察  
          内卫  
    七、文化体育与传媒支出  
    八、社会保障和就业支出 712,880.76
    九、医疗卫生与计划生育支出 45,769.26
    十九、住房保障支出 20,016.00
    二十九、其他支出 20,000.00
        其他支出  
          其他支出  

 

表二:2014年部门财政拨款支出决算表                
单位名称 县侨联               单位:元
科目编码 科目名称 基本支出 项目支出 备注
合计 公共预算支出决算数 政府性基金
支出决算数
合计 公共预算支出决算数 政府性基金
支出决算数
  合计   1223864.57           
201 一般公共服务支出   425198.55           
20129 群众团体事务   425198.55           
2013101   行政运行   391198.55           
2012999 其他群众团体事务支出   34000.00           
208   其他社会保障和就业支出   712880.76           
20805 行政事业单位离退休   605786.76           
2080501 归口管理的行政单位离退休   605786.76           
20808 抚恤   107094.00           
2080801 死亡抚恤   107094.00           
210 医疗卫生与计划生育支出   45769.26           
21005 医疗保障   45769.26           
2100501   行政单位医疗   45769.26           
221 住房保障支出   20016.00           
22102 住房改革支出   20016.00           
2210201   住房公积金   20016.00           
229 其他支出   20000.00           
22999 其他支出   20000.00           
2299901 其他支出   20000.00