2014年县发展和改革局决算公示
2014年县发展和改革局部门决算公示
2014年部门收支决算总表
单位名称:饶平县发展和改革局 单位:万元
收 入 |
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支 出 |
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项 目 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
一、财政拨款 |
395.77 |
一般公共服务支出 |
229.9 |
其中:公共预算拨款 |
395.77 |
发展与改革事务 |
203.6 |
政府性基金 |
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行政运行 |
140.1 |
二、上级补助收入 |
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其他发展与改革事务支出 |
63.5 |
三、事业收入 |
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其他共产党事务支出 |
26.3 |
其中:财政专户管理资金 |
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其他共产党事务支出 |
26.3 |
四、经营收入 |
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社会保障和就业支出 |
147.0 |
五、附属单位缴款收入 |
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行政事业单位离退休 |
134.9 |
六、其他收入 |
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归口管理的行政单位离退休 |
134.902999 |
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抚恤 |
11.6464 |
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死亡抚恤 |
11.6464 |
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其他社会保障和就业支出 |
0.429 |
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|
其他社会保障和就业支出 |
0.429 |
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医疗卫生与计划生育支出 |
11.006448 |
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医疗保障 |
11.006448 |
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行政单位医疗 |
11.006448 |
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住房保障支出 |
7.9296 |
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住房改革支出 |
7.9296 |
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住房公积金 |
7.9296 |
本年收入合计 |
395.77 |
本年支出合计 |
395.8 |
用事业基金弥补收支差额 |
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结余分配 |
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上年结转和结余 |
3.91 |
年末结转和结余 |
3.99 |
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合计 |
399.68 |
合计 |
399.76 |
2014年部门财政拨款支出决算表
单位名称:饶平县发展和改革局 单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
||||
合计 |
公共预算支出决算数 |
政府性基金 |
合计 |
公共预算支出决算数 |
政府性基金 |
|||
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合计 |
395.8 |
395.771667 |
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201 |
一般公共服务支出 |
229.9 |
229.9 |
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20104 |
发展与改革事务 |
203.6 |
203.6 |
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2010401 |
行政运行 |
140.1 |
140.1 |
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2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
63.5 |
63.5 |
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20136 |
其他共产党事务支出 |
26.3 |
26.3 |
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2013699 |
其他共产党事务支出 |
26.3 |
26.3 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
147.0 |
147.0 |
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20805 |
行政事业单位离退休 |
134.9 |
134.9 |
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2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
134.903 |
134.902999 |
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20808 |
抚恤 |
11.6464 |
11.6464 |
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2080801 |
死亡抚恤 |
11.6464 |
11.6464 |
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20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.429 |
0.429 |
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2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.429 |
0.429 |
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210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
11.0064 |
11.006448 |
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21005 |
医疗保障 |
11.0064 |
11.006448 |
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2100501 |
行政单位医疗 |
11.0064 |
11.006448 |
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221 |
住房保障支出 |
7.9296 |
7.9296 |
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22102 |
住房改革支出 |
7.9296 |
7.9296 |
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2210201 |
住房公积金 |
7.9296 |
7.9296 |
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“三公经费”财政拨款支出决算表
单位名称:饶平县发展和改革局 单位:万元
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
9.95 |
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6.57 |
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6.57 |
3.38 |
2014年县发展和改革局部门决算基本情况说明
一、部门基本情况
饶平县发展和改革局设9个内设机构,机关行政编制20名,行政执法专项编制6名。其中:局长1名、副局长3名;正副股长12名。机关后勤服务人员数3名。
二、收入决算说明
2014年收入决算395.77万元,其中:财政拨款收入395.77万元。
三、支出决算说明
2014年支出决算385.79万元,其中:财政拨款支出385.79万元。
2014年财政拨款支出按用途划分,基本支出385.79万元,占100%,其中:工资福利支出147.89万元,对个人和家庭的补助182.05万元,商品和服务支出65.54万元,其他资本性支出等支出0.21万元。
四、“三公经费”支出说明
2014年“三公经费”财政拨款支出共9.95万元,具体情况如下:
1.公务用车运行费支出6.57万元,主要包括:公务车保有量2辆,全年运行费支出6.57万元,平均每辆3.28万元。
2.公务接待费支出3.38万元,主要用于苏区工作、闽粤经济合作区前期工作等的接待。
饶平县发展和改革局
2015年9月30日